老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款或應付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答
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一般納稅人取得的進項稅額不能抵扣的發(fā)票,如招待費的進項發(fā)票,還需要認證嗎?怎么做此筆業(yè)務的會計分錄。
收到一張增值稅專用發(fā)票,購買茅臺酒招待客戶的,總金額:40320 請問這個發(fā)票如何做賬呢?要不要進項轉(zhuǎn)出呢?進項轉(zhuǎn)出時會計分錄怎么做的呢?
一般納稅人增值稅申報業(yè)務招待費,申報的時候做了進項轉(zhuǎn)出,問一下怎么做會計分錄,業(yè)務招待費,跟職工福利費的進項轉(zhuǎn)出會計分錄
公司招待客戶的招待費取得了專用發(fā)票,增值稅平臺是勾選發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出申報?還是勾選不抵扣發(fā)票,那增值稅表二還需要申報進項轉(zhuǎn)出嗎?


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2019-05-25 17:17
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