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つ.半夏
于2019-05-28 16:16 發(fā)布 ??3336次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-28 16:17
您好借:管理費用 40320 應交稅費——應交增值稅-進項稅額貸:庫存現(xiàn)金等 40320貸:應交稅費——應交增值稅-進項稅轉出
つ.半夏 追問
2019-05-29 15:45
總金額是40320 這個不用價稅分離嗎?進項稅額和轉出的金額應該是多少呢?一定要進項轉出嗎?
bamboo老師 解答
2019-05-29 15:47
招待客戶的 價稅合計計入管理費用科目進項稅額跟進項轉出稅額都是您發(fā)票上的稅額
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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購買增值稅專用發(fā)票會計分錄
答: 借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
固定資產增值稅專用發(fā)票的會計分錄
答: 借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待認證的增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?
答: 你好,等認證的當月再轉入進項稅額。 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
討論
甲公司本月銷售產品500件,單位售價為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發(fā)票,適用的稅率為13%,款項尚未收到。要求編制確認銷售收入和結轉已銷產品成本的會計分錄
刻章的增值稅專用發(fā)票會計分錄怎么做
我公司開具的增值稅專用發(fā)票中稅費我們自己承擔怎么做會計分錄
老師,我想問一下甲公司發(fā)來原材料一批,并收到對方單位開具的增值稅專用發(fā)票。注明含稅價款22600元,上月預付材料款15000元,余款未付材料驗收入庫這個該怎么寫?會計分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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つ.半夏 追問
2019-05-29 15:45
bamboo老師 解答
2019-05-29 15:47