
一般納稅人增值稅申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi),申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,問(wèn)一下怎么做會(huì)計(jì)分錄,業(yè)務(wù)招待費(fèi),跟職工福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
答: 借業(yè)務(wù)招待費(fèi) /應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我們是增值稅一般納稅人,對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利這種不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,開(kāi)增值稅普通發(fā)票也沒(méi)關(guān)系對(duì)嗎?
答: 你好,是的,反正都是不可以抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在所得稅匯算中,調(diào)減有營(yíng)業(yè)外收入(小微企業(yè)增值稅減免);調(diào)增有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi),最后表格把利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損,那么我申報(bào)后,會(huì)計(jì)分錄要做哪些?
答: 納稅調(diào)增調(diào)減是不需要賬務(wù)處理的,你只需要對(duì)匯算清繳的結(jié)果,要補(bǔ)繳的所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理


簡(jiǎn)單、 追問(wèn)
2019-10-23 11:37
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2019-10-23 11:38
maize老師 解答
2019-10-23 11:41
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2019-10-23 14:17
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2019-10-23 14:18