老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

老師 我是一家擔(dān)保公司會(huì)計(jì),我計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金是稅前擔(dān)保費(fèi)收入計(jì)提,那么到時(shí)候轉(zhuǎn)回的時(shí)候企業(yè)所得稅是一定要繳納的,那增值稅呢?我計(jì)提的時(shí)候把收入已經(jīng)開(kāi)票了,按稅后收入入賬,再按稅前收入50%計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金入費(fèi)用扣除,這樣對(duì)嗎?
答: 同學(xué)。是稅前收入的比例計(jì)提。 增值稅正常的按你收入交納,和這個(gè)計(jì)提不沖突。 是的。后面處理是對(duì)的
農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社,企業(yè)所得稅采用核定征收,企業(yè)所得稅B類表,收入總額那一欄,填寫(xiě)的是扣除成本費(fèi)用的收入,還是不扣除成本費(fèi)用前的收入總額
答: 收入總額的話 是沒(méi)有扣除成本費(fèi)用的收入哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以稅前扣除
答: 你好,因?yàn)槊舛愂杖氡旧硎菍儆谡鞫惖姆秶?,只不過(guò)是現(xiàn)在國(guó)家給與稅收優(yōu)惠,免稅;如果哪天不給優(yōu)惠了,就是需要征稅的;所以它對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是可以扣除的。

