
老師,去年的費(fèi)用發(fā)票在今年做賬,18年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束。19年的匯算應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?
答: 你好 走以前年度損益科目來(lái)做賬 借以前年度損益 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益
老師,去年的費(fèi)用發(fā)票在今年做賬,18年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束。19年的匯算應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?分錄我會(huì)做,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
答: 你好,是的,是這樣處理,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,有領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷18年的費(fèi)用發(fā)票,我已匯算清繳結(jié)束。應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,做這個(gè)賬務(wù)處理,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目


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2019-05-21 18:16
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