咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問(wèn)
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問(wèn)
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問(wèn)下,24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問(wèn)
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個(gè)問(wèn)題,困擾我好久了 問(wèn)
你好,你是有什么問(wèn)題? 答
老師,我想問(wèn)下,現(xiàn)金流的選項(xiàng),收到投資款,是選001.002 問(wèn)
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

老師,5月份做4月份的賬,計(jì)提4月份的工資,發(fā)放3月份的工資,我報(bào)個(gè)稅,2019年4月,我填寫的信息是4月份計(jì)提的工資的信息,這樣對(duì)嗎
答: 您好 個(gè)稅,2019年4月,填寫的信息是3月份工資的信息 以實(shí)際發(fā)放月份為準(zhǔn)
我3月份的工資忘記計(jì)提了,3月份的工資實(shí)際是在5月份發(fā)放的,我可以在4月份補(bǔ)計(jì)提嗎?????這樣的話我4月份要計(jì)提3月份、4月份的兩個(gè)月的工資了
答: 你好,可以在4月份發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,早上好!我公司是4月底注冊(cè),我5月份建賬,5月份發(fā)4月份工資,我在5月份憑證中先做計(jì)提4月份工資,再發(fā)放4月份工資,然后再計(jì)提5月份工資,5月份科目余額表應(yīng)付職工薪酬欄金額為2個(gè)月的工資,這樣對(duì)不對(duì)的?
答: 對(duì),你這個(gè)說(shuō)的沒(méi)有問(wèn)題是對(duì)的




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卓瑪 追問(wèn)
2019-05-21 09:54
bamboo老師 解答
2019-05-21 09:55
卓瑪 追問(wèn)
2019-05-21 09:57
bamboo老師 解答
2019-05-21 09:59
卓瑪 追問(wèn)
2019-05-21 10:00
卓瑪 追問(wèn)
2019-05-21 10:01
bamboo老師 解答
2019-05-21 10:04