你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問(wèn)
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

加計(jì)遞減政策填表有個(gè)本期調(diào)減額,這個(gè)數(shù)從哪看或者是指什么,是上期留底稅嗎?
答: 指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額,之后該進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出,這個(gè)就是申報(bào)表中的本期調(diào)減額。 這個(gè)數(shù)字其實(shí)就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額乘以10%計(jì)算出來(lái)的。 這個(gè)不是上期留抵稅額,您之前的那個(gè)問(wèn)題已經(jīng)交流了。
加計(jì)抵減表里的本期調(diào)減額指什么?是上期留底稅嗎?
答: 指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額,之后該進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出,這個(gè)就是申報(bào)表中的本期調(diào)減額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計(jì)抵減累計(jì)有余額,上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬?然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?然后上年度累計(jì)到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報(bào)表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
答: 上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬? 做繳納分錄時(shí)、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬? 調(diào)減不做賬

