
老師您好。上月未開票收入5000未計增值稅銷項。但是已經(jīng)按實際收入包括這5000報稅了。這個月分錄如何調(diào)整。如何把銷項補進帳里
答: 借:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷
如果當(dāng)月增值稅申報表上收入,進項稅,銷項稅,報錯了,當(dāng)月報表已經(jīng)上報了。幾個月后自己發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,并計算出了需要補交的增值稅,1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交,還是和這個月應(yīng)交的增值稅合并計算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額,進項稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報表應(yīng)如何填報,3、計算出需要補交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報表中填在什么地方?
答: 你之前進項與銷項都沒申報正確,系統(tǒng)能比對通過?如果要修改這些數(shù)據(jù)要到稅務(wù)局去修改的,如果你單單是進項稅額轉(zhuǎn)出錯了,那你就在附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填上數(shù)據(jù)申報就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好:我有一個問題一直搞不明白。如果當(dāng)月增值稅申報表上報錯了收入,進項稅,銷項稅,報表已經(jīng)上報了。幾個月后自己發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,并計算出了需要補交的增值稅,1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交,還是和這個月應(yīng)交的增值稅合并計算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額,進項稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報表應(yīng)如何填報,3、計算出需要補交的增值稅在當(dāng)調(diào)帳當(dāng)月的申報表中填在什么地方?
答: 1、那個月錯的計入哪個月,當(dāng)月算當(dāng)月的2 當(dāng)月的申報表不變,變的是你需要改正的那個月的 3當(dāng)月的申報表不需要做調(diào)整,

