老師好:我有一個(gè)問題一直搞不明白。如果當(dāng)月增值稅申報(bào)表上報(bào)錯(cuò)了收入,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了。幾個(gè)月后自己發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,帳務(wù)上進(jìn)行了調(diào)帳,并計(jì)算出了需要補(bǔ)交的增值稅,1、這筆需要補(bǔ)交的增值稅是單獨(dú)上交,還是和這個(gè)月應(yīng)交的增值稅合并計(jì)算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表應(yīng)如何填報(bào),3、計(jì)算出需要補(bǔ)交的增值稅在當(dāng)調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表中填在什么地方?
李曉衡
于2016-01-06 09:15 發(fā)布 ??1370次瀏覽
- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-01-06 13:51
1、那個(gè)月錯(cuò)的計(jì)入哪個(gè)月,當(dāng)月算當(dāng)月的2 當(dāng)月的申報(bào)表不變,變的是你需要改正的那個(gè)月的 3當(dāng)月的申報(bào)表不需要做調(diào)整,
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是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34

你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24

你這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了吧
免稅的
2020-06-18 16:34:33

你之前進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)都沒申報(bào)正確,系統(tǒng)能比對(duì)通過?如果要修改這些數(shù)據(jù)要到稅務(wù)局去修改的,如果你單單是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出錯(cuò)了,那你就在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了。
2016-01-06 09:16:33

1、那個(gè)月錯(cuò)的計(jì)入哪個(gè)月,當(dāng)月算當(dāng)月的2 當(dāng)月的申報(bào)表不變,變的是你需要改正的那個(gè)月的 3當(dāng)月的申報(bào)表不需要做調(diào)整,
2016-01-06 13:51:05
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