
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
企業(yè)買酒的進項稅額不得抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出了。填增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里的哪一項?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好:我有一個問題一直搞不明白。如果當(dāng)月增值稅申報表上報錯了收入,進項稅,銷項稅,報表已經(jīng)上報了。幾個月后自己發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,并計算出了需要補交的增值稅,1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交,還是和這個月應(yīng)交的增值稅合并計算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額,進項稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報表應(yīng)如何填報,3、計算出需要補交的增值稅在當(dāng)調(diào)帳當(dāng)月的申報表中填在什么地方?
答: 1、那個月錯的計入哪個月,當(dāng)月算當(dāng)月的2 當(dāng)月的申報表不變,變的是你需要改正的那個月的 3當(dāng)月的申報表不需要做調(diào)整,


祿lu 追問
2022-04-13 09:29
暖暖老師 解答
2022-04-13 09:30