老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

老師,我填了加計(jì)遞減的情況表,申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)窗口 這怎么辦???
答: 你是需要交稅的嗎?附表四和主表截圖看下
老師,我們單位這個(gè)月是第一次需要繳納增值稅,之前的會計(jì)應(yīng)該申報(bào)過加計(jì)遞減的項(xiàng)目,我申報(bào)表填好跳出這樣的比對窗口也不能點(diǎn)確認(rèn)健什么的,目前就申報(bào)不了,這個(gè)是什么情況呢?
答: 您好。你根據(jù)這個(gè)公式,檢查一下,你填的表里邊,這幾個(gè)地方的數(shù)據(jù)各是什么?計(jì)算出來是什么金額?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
加計(jì)遞減這個(gè)月申報(bào)了2萬,結(jié)果增值稅主表應(yīng)納稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),這種情況可以出現(xiàn)嗎
答: 是不是不需要交增值稅,如果不需要繳納的話,附表四里面的實(shí)際抵扣金額不要填寫


喲喲 追問
2019-05-17 17:25
喲喲 追問
2019-05-17 17:25
答疑郭老師 解答
2019-05-17 17:27