甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份,采用權(quán)益法一:23 問
少數(shù)股東持股比例 20%(1-80%); 購買日(23.1.1):乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬(4500%2B500),少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬; 23 年末:先調(diào)乙凈利潤(1000 - 內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益 20=980 萬),少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬,年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。 答
老師好 請教個問題 老板名下兩家公司 分別是A和B 問
A公司相當(dāng)于是借給老板的,借給了他1000萬。如果沒有約定利息的話,有視同銷售繳納增值稅附加稅的風(fēng)險(xiǎn)。 然后,B公司他的資產(chǎn)多不多?如果資產(chǎn)不多的情況下還掛著這么多借款,他有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答
以前年度損益調(diào)整,必須寫二級科目嗎? 問
您好,也不是必須,看個人需要吧 答
有個問題,我們的銷售收入有一部份是未稅不開票的, 問
你好,根據(jù)你的描述,有兩個方法 1,進(jìn)項(xiàng)? 不用取得那么多 2,可以用小規(guī)模來做 不開票收入 答
請問一下,咱們外賬,根據(jù)基本戶流水做賬,一個月下來 問
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做就可以的,一般收據(jù),銀行回單、發(fā)票、出入庫單、報(bào)銷單、付款申請單等這些 答

請問老師,去年的工資忘記做結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄了,請問下一年的賬應(yīng)該怎么做,管理費(fèi)用
答: 您好 請問您忘記結(jié)轉(zhuǎn)的什么會計(jì)科目
管理費(fèi)用借方是負(fù)數(shù),如何結(jié)轉(zhuǎn)損益,分錄怎么寫
答: 借本年利潤 負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師管理費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要分錄怎么做
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用
管理費(fèi)用期末數(shù)在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該如何寫?
老師,以前月份結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了,12月底怎么調(diào)整呢?分錄怎么做
研發(fā)人員的工資月末是先自己輸入分錄結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,然后讓軟件進(jìn)行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎


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2019-05-17 14:48
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2019-05-17 14:51
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2019-05-17 14:57
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2019-05-17 15:00
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2019-05-17 16:04
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2019-05-17 16:05