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魅貓
于2016-01-08 15:35 發(fā)布 ??2488次瀏覽
劉老師
職稱: 中級會計師
2016-01-08 16:11
結轉本期損益時,會計分錄借方不是應該是本年利潤嗎?如果分錄這樣寫:借本年利潤 紅字或是-230 ,然后貸管理費用在借方
魅貓 追問
2016-01-08 16:23
2015.12月的資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是-51550.17,利潤表里凈利潤期末數(shù)是-54.17,除了本期損益結轉外,年末本年利潤還要結轉嗎,如果結轉,要如何做分錄呀?
劉老師 解答
2016-01-08 15:56
借管理費用貸本年利潤
2016-01-08 19:23
借利潤 分配-----未分配利潤 54.17貸本年利潤 54.17
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老師管理費用月末需要結轉嗎?如果需要分錄怎么做
答: 你好,需要結轉的,分錄 借 本年利潤 貸 管理費用
#提問#老師結轉損益的分錄管理費用借方紅字,什么原因?
答: 你好,同學。 就是你的借方金額是負數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負數(shù),可能是你結轉多了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用期末數(shù)在貸方,結轉損益時,應如何結轉,分錄應該如何寫?
答: 借管理費用 貸本年利潤
管理費用借方是負數(shù),如何結轉損益,分錄怎么寫
討論
結轉本月管理費用。分錄
老師,以前月份結轉管理費用少結轉了,12月底怎么調整呢?分錄怎么做
月末 管理費用這些需要結轉嗎結轉的分錄是??
研發(fā)人員的工資月末是先自己輸入分錄結轉到管理費用,然后讓軟件進行期末損益結轉嗎
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
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魅貓 追問
2016-01-08 16:23
劉老師 解答
2016-01-08 15:56
劉老師 解答
2016-01-08 19:23