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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-20 16:45

借本年利潤 負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

綠水青山 追問

2019-04-20 16:47

借負(fù)本年利潤貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2019-04-20 16:48

是的,就是你之前要是在借方結(jié)轉(zhuǎn)損益就在貸方

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你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用
2020-04-22 11:32:46
你好,同學(xué)。 就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2020-02-21 17:49:52
你好,貸方應(yīng)當(dāng)是累計(jì)折舊才對啊
2017-03-20 21:34:56
借管理費(fèi)用 貸本年利潤
2016-01-08 15:56:11
您好 請問您忘記結(jié)轉(zhuǎn)的什么會計(jì)科目
2019-05-17 14:29:01
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