
老師,我現(xiàn)在報4月銷售額發(fā)現(xiàn)有點不懂了。我4月有開16%銷項,因為我3月有未開具,所以我4月就沖銷16%,同時4月也開了13%銷項,然后4月也需要報未開具,我現(xiàn)在就按照正常報未開具,發(fā)現(xiàn)最后銷售應(yīng)納稅不一樣了,我在想,我不是沖銷3月未開具16%,為什么在報銷售額,她就沒有辦法沖銷一樣
答: 您好,因為申報表上,無票銷售是沒辦法區(qū)分16%的收入,還是13%的收入的。
我4月有開16%銷項,因為我3月有未開具,所以我4月就沖銷16%,同時4月也開了13%銷項,然后4月也需要報未開具,我現(xiàn)在就按照正常報未開具,發(fā)現(xiàn)最后銷售應(yīng)納稅不一樣了,我在想,我不是沖銷3月未開具16%,為什么在報銷售額,她就沒有辦法沖銷那部分16%了
答: 您好,因為無票銷售沒辦法區(qū)分是16%的增值稅的收入,還是13%的收入,所以造成沒辦法沖銷無票收入的那部分的16%的了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司在3月份申報納稅的時候申報了一筆未開票收入,銷售額:493922.4,稅額:79027.59.四月份開具了16的發(fā)票。同是四月份還開具了13%稅率的發(fā)票,銷售額:107345.13,稅額:13954.87. 現(xiàn)在我申報4月份得增值稅,我在銷售額哪里應(yīng)該怎么填,謝謝!
答: 13和16的稅率都在13%里面申報的,稅額自己修改下


陽光 追問
2019-05-10 08:56
陽光 追問
2019-05-10 09:31
王雁鳴老師 解答
2019-05-10 09:35