我4月有開16%銷項(xiàng),因?yàn)槲?月有未開具,所以我4月就沖銷16%,同時(shí)4月也開了13%銷項(xiàng),然后4月也需要報(bào)未開具,我現(xiàn)在就按照正常報(bào)未開具,發(fā)現(xiàn)最后銷售應(yīng)納稅不一樣了, 我在想,我不是沖銷3月未開具16%,為什么在報(bào)銷售額,她就沒有辦法沖銷那部分16%了
念歆
于2019-05-09 22:51 發(fā)布 ??680次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-05-09 23:33
您好,因?yàn)闊o票銷售沒辦法區(qū)分是16%的增值稅的收入,還是13%的收入,所以造成沒辦法沖銷無票收入的那部分的16%的了。
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您好,因?yàn)闊o票銷售沒辦法區(qū)分是16%的增值稅的收入,還是13%的收入,所以造成沒辦法沖銷無票收入的那部分的16%的了。
2019-05-09 23:33:45

A
應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率C
應(yīng)納稅額=銷售數(shù)量×定額稅率
D
應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率%2B銷售數(shù)量×定額稅率
2021-04-24 19:21:51

我3月份做了無票收入,4月份票收到了正常申報(bào)的,7月份申報(bào)時(shí)我把3月的無票充了,但是無票的負(fù)數(shù)金額大于7月的銷售金額,所以導(dǎo)致我的銷項(xiàng)也是負(fù)數(shù)。銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額算不算留抵了
2019-08-02 15:39:29

這個(gè)是數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,第一行的數(shù)據(jù)是后面幾項(xiàng)的合計(jì)數(shù)。
2019-04-26 11:36:25

您好,我來回答這個(gè)題目
我的選項(xiàng) ABC
2023-11-03 17:19:25
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念歆 追問
2019-05-10 07:56
王雁鳴老師 解答
2019-05-10 08:41