老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車(摩托車整車、零 問(wèn)
一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫(kù)存車輛退回(采購(gòu)?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫(kù)存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購(gòu)置稅,僅免購(gòu)置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回(采購(gòu)?fù)素洠枞〉眉t字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流 問(wèn)
同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答
貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)
你好,你是說(shuō)最終能拿到手多少錢是嗎 答
@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)
申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

我們公司在4月份稅改的時(shí)候需要在4月份開(kāi)老稅率16%,根據(jù)專管員的要求,我們?cè)?月份申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入(少于4月份實(shí)際按照16%開(kāi)票的金額),4月份我們正常申報(bào)(并且把3月份申報(bào)的未開(kāi)票收入做了負(fù)數(shù)沖銷),7月份專管員通知我們,因?yàn)槲覀兾窗凑?月份老稅率開(kāi)票金額在3月份申報(bào),所以我們要補(bǔ)繳稅款和滯納金,現(xiàn)在不知道如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 這個(gè)也就相當(dāng)于罰款了, 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
我們公司在4月份稅改的時(shí)候需要在4月份開(kāi)老稅率16%,根據(jù)專管員的要求,我們?cè)?月份申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入(少于4月份實(shí)際按照16%開(kāi)票的金額),4月份我們正常申報(bào)(并且把3月份申報(bào)的未開(kāi)票收入做了負(fù)數(shù)沖銷),7月份專管員通知我們,因?yàn)槲覀兾窗凑?月份老稅率開(kāi)票金額在3月份申報(bào),所以我們要補(bǔ)繳稅款和滯納金,現(xiàn)在不知道如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好,滯納金做到營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳的稅款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」,同時(shí),借:庫(kù)存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好:我做2018年的會(huì)算清繳時(shí),有調(diào)增金額,最后補(bǔ)稅3725.89,也申報(bào)成功扣款了。請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅金額,該怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
答: 借:以前年度損益調(diào)整 3725.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3725.89







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青檸吖 追問(wèn)
2019-07-23 18:08
趙英老師 解答
2019-07-23 18:20