
我公司4月15日進(jìn)行3月份申報(bào),未開(kāi)票收入8萬(wàn)元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開(kāi)具了6.6萬(wàn)增值稅專票(含稅),另外開(kāi)了1萬(wàn)元,稅率13%的增值稅專票(含稅),請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)要怎么做?為開(kāi)票收入負(fù)數(shù)可以填13%、16%稅率合計(jì)數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
答: 不是的,未開(kāi)票負(fù)數(shù)填寫(xiě)6.6萬(wàn)的數(shù)據(jù)。開(kāi)票把本期全部開(kāi)票數(shù)據(jù)合計(jì)填寫(xiě)
我公司4月15日進(jìn)行3月份申報(bào),未開(kāi)票收入8萬(wàn)元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開(kāi)具了6.6萬(wàn)增值稅專票(含稅),另外開(kāi)了1萬(wàn)元,稅率13%的增值稅專票(含稅),請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)要怎么做?為開(kāi)票收入負(fù)數(shù)可以填13%、16%稅率合計(jì)數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
答: 開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填寫(xiě)在增值稅附表一13%一行。包括16%的稅率的開(kāi)票收入與沖銷(xiāo)的數(shù)據(jù),就是說(shuō)16%稅率的銷(xiāo)售額、稅額全部加入13%稅率這一行在五月申報(bào)4月期間的稅款中進(jìn)行申報(bào)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,上月報(bào)3月份的增值稅在未開(kāi)具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開(kāi)了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報(bào)表該如何填。有16%跟13%的稅率。
答: 這一筆業(yè)務(wù)在未開(kāi)票收入16%填負(fù)數(shù),開(kāi)票收入16%填正數(shù)。


faker 追問(wèn)
2019-05-09 10:11
小惑老師 解答
2019-05-09 10:14
faker 追問(wèn)
2019-05-09 10:19
小惑老師 解答
2019-05-09 11:31