
我是增值稅小規(guī)模納稅人,3月份一批貨品,做的是暫估入賬6萬(wàn)元,4月份發(fā)票正式開(kāi)進(jìn)來(lái),可是4月份稅率16%變成13%了,那么我四月份的張發(fā)票,稅率開(kāi)13%還是16%
答: 該批貨物是什么時(shí)候驗(yàn)收入庫(kù)的,如果是三月份驗(yàn)收入庫(kù),那么應(yīng)該開(kāi)具16%稅率的發(fā)票;如果是4月份,應(yīng)該開(kāi)具13%稅率的發(fā)票
老師你好!我請(qǐng)教下,增值稅一般納稅人,3月份進(jìn)貨票據(jù)的稅率是16%,4月份開(kāi)始開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票是的稅率是13%,那16%-13%的差額用不用賬務(wù)處理啊老師!
答: 這個(gè)不用做賬務(wù)調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司4月15日進(jìn)行3月份申報(bào),未開(kāi)票收入8萬(wàn)元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開(kāi)具了6.6萬(wàn)增值稅專(zhuān)票(含稅),另外開(kāi)了1萬(wàn)元,稅率13%的增值稅專(zhuān)票(含稅),請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)要怎么做?為開(kāi)票收入負(fù)數(shù)可以填13%、16%稅率合計(jì)數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
答: 開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填寫(xiě)在增值稅附表一13%一行。包括16%的稅率的開(kāi)票收入與沖銷(xiāo)的數(shù)據(jù),就是說(shuō)16%稅率的銷(xiāo)售額、稅額全部加入13%稅率這一行在五月申報(bào)4月期間的稅款中進(jìn)行申報(bào)處理


小涵涵 追問(wèn)
2019-04-15 22:07
軼塵老師 解答
2019-04-15 22:08