實務(wù)中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資 問
賬外存貨是實際有,但是沒有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個嚴格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實收資本50萬,但 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學,你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領(lǐng)導審批簽字,一 問
同學,你好 財務(wù)會計先簽字審核 答

老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 在申報四月份的時候,在未開票銷售收入里面填負數(shù),然后再開票收入里面填正數(shù),那時候?qū)嶋H就不需要再交了
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我3月份預(yù)估我后面要開票,3月份納稅申報表未開票那里銷項稅額填了20萬,4月份我實際開票銷項稅額16萬,那我4月份納稅申報是填-16萬還是-4萬呀?
答: 您好,4月份申報的時候未開票那里填報-16萬
請問公司3月份申報的時候做了16%未開票收入申報,4月份開了16%稅率的發(fā)票,這個月申報4月份的怎么申報呢?申報表上面已經(jīng)沒有16%稅率的了
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
假如我4月份申報所屬期3月份稅的時候填了未開票收入10萬,4月份我開了2萬,那5月份申報4月份增值稅的時候,我未開票收入那一欄是不是只用填8萬

