
請(qǐng)問公司3月份申報(bào)的時(shí)候做了16%未開票收入申報(bào),4月份開了16%稅率的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)4月份的怎么申報(bào)呢?申報(bào)表上面已經(jīng)沒有16%稅率的了
答: 你這個(gè)要求稅務(wù)局的,沒出現(xiàn)的話就說(shuō)明需要有申報(bào)問題的
請(qǐng)問3月份的時(shí)候做了16%未開票收入申報(bào)的確認(rèn),4月份開了發(fā)票16%,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候怎么做申報(bào),已經(jīng)沒有16%的那一欄了
答: 在13%的那欄填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬(wàn)的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬(wàn)16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)

