
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
老師,我問(wèn)下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬(wàn)的未開(kāi)票收入16%稅率,我4月份開(kāi)16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬(wàn)16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
答: 在申報(bào)四月份的時(shí)候,在未開(kāi)票銷售收入里面填負(fù)數(shù),然后再開(kāi)票收入里面填正數(shù),那時(shí)候?qū)嶋H就不需要再交了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环浚瑸樽尶蛻粝碛衅醵悳p免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可。現(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
答: 您好,應(yīng)該開(kāi)不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開(kāi)全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒(méi)有優(yōu)惠?!?
請(qǐng)問(wèn)土地增值稅收入是按總收入減去增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅金,還是直接按發(fā)票除以稅率換算成不含稅收入
如果本月有筆無(wú)票收入1萬(wàn),那這筆收入要申報(bào)增值稅嗎,還有增值稅的稅率和征收率有什么區(qū)別
納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人的財(cái)政補(bǔ)貼收入-稅率為不征稅的發(fā)票,需要在增值稅申報(bào)表申報(bào)嗎?