
請(qǐng)問,我3月申報(bào)了未開票收入16%稅率的,4月按16%開了發(fā)票,那我現(xiàn)在申報(bào)4月份的稅,怎么填呢?
答: 你好,申報(bào)表在未開票銷售這里填紅字金額和稅額
請(qǐng)問公司3月份申報(bào)的時(shí)候做了16%未開票收入申報(bào),4月份開了16%稅率的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)4月份的怎么申報(bào)呢?申報(bào)表上面已經(jīng)沒有16%稅率的了
答: 你這個(gè)要求稅務(wù)局的,沒出現(xiàn)的話就說明需要有申報(bào)問題的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
答: 在申報(bào)四月份的時(shí)候,在未開票銷售收入里面填負(fù)數(shù),然后再開票收入里面填正數(shù),那時(shí)候?qū)嶋H就不需要再交了


LSS 追問
2019-05-08 17:31
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2019-05-08 17:36
徐阿富老師 解答
2019-05-08 18:30
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2019-05-08 18:39
徐阿富老師 解答
2019-05-08 18:53