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我月初認證成功的進項票,現(xiàn)在做增值稅申報,發(fā)票歸集里沒有,那起初已認證相符且未申報抵扣這欄要填寫嗎?如果不是填這欄應(yīng)該要填哪一欄?謝謝
自查報告補繳了一筆去年銷售的增值稅10萬元,5月扣款了,那到時候增值稅申報表了,這筆10萬元這么填寫,這個月計算要抵扣的進項發(fā)票金額,這個月認證進項發(fā)票是不是可以少認證?
前期增值稅專用發(fā)票未認證,本期認證后,是不是填寫在本期認證相符且本期申報抵扣欄,如果不是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄,那應(yīng)該填哪里
我公司是一般納稅人,上個月沒有銷項票,上個月的進賬票認證了,申報增值稅中的認證未抵扣那一行填寫的是什么數(shù)字? 是不是我沒有銷項票,進賬票可以直接不用認證,把金額填寫到認證未抵扣那一行?


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2019-05-07 11:20
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2019-05-07 11:22
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2019-05-07 11:24
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2019-05-07 12:58
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2019-05-07 14:05
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2019-05-07 21:19
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2019-05-07 21:34
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2019-05-08 07:49
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2019-05-08 08:57