
老師,上個月認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票這個月初報稅要體現(xiàn)在進項稅額里嗎?我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!
答: 您好,附表二不用體現(xiàn),主表體現(xiàn)就可以了。
老師,我有一張上個月月底認(rèn)證了了的增值稅專用發(fā)票,我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!
答: 您好, 需要填在附表二的第2行里。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一張上個月月底認(rèn)證了了的增值稅專用發(fā)票,我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,這樣填寫對不對?
答: 你好,主表是對的,附表二有一點小問題,一、當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計,份數(shù)應(yīng)該為1,不是2


彩虹 追問
2018-12-11 13:34
吳月柳 解答
2018-12-11 17:11