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沫沫
于2020-02-24 11:37 發(fā)布 ??893次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-02-24 11:38
您好請問前期認證沒有抵扣的有沒有填附表二在主表留底?
沫沫 追問
2020-02-24 11:47
主表有留抵
2020-02-24 11:53
期初留抵+本期留抵等于期末吧 我把本期未抵扣的金額填進去 為什么第四項其他欄次 下面的金額和份數(shù)也有變動呢
bamboo老師 解答
2020-02-24 11:59
主表有留抵的話 現(xiàn)在不需要填寫了
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每個月總賬上的進項稅額必須和增值稅申報表進項稅額附表一致嗎?
答: 這個不一定的,有一些是入賬了但是未抵扣的。
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師 我在1月申報12月的增值稅 有 多認證了的進項稅額,在填增值稅附表二這里要第三欄這里要把期初認證未抵扣的金額填進去嗎
答: 您好 請問前期認證沒有抵扣的有沒有填附表二在主表留底?
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當期申報抵扣進項稅額合計數(shù)填寫(火車票等進項稅額)。 8月當期沒有進項稅額認證。這個增值稅納稅申報表的12行數(shù)據(jù)沒有導過來,還是0
討論
我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了,所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎?怎么填?
請問我們是進項稅額全部轉(zhuǎn)出的,那增值稅報表附表四的加計遞減還是要先按百分之十計提,再調(diào)減嗎
增值稅申報附表二進項稅額轉(zhuǎn)出可以填報負數(shù)嗎?謝謝
老師您好,增值稅附表二中,第9行和第10行,雖然當期有數(shù)據(jù)但是忘記填了,我看這個數(shù)據(jù)并沒有統(tǒng)計到進項稅里面,那現(xiàn)在已經(jīng)申報了,這個有沒有關系的?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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沫沫 追問
2020-02-24 11:47
沫沫 追問
2020-02-24 11:53
bamboo老師 解答
2020-02-24 11:59