
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
答: 這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅額小于,進(jìn)項(xiàng)稅額,附加稅申報(bào)是零申報(bào)對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好,不是的,零申報(bào)是本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),才是零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),是正常申報(bào),銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),只是申報(bào)完,不需要繳納稅款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,納稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額金額與帳上的不一致,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額不等于申報(bào)表里的應(yīng)納稅額
答: 嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開(kāi)具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。

