
增值稅納稅申報(bào)表中當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額為0,銷項(xiàng)稅額的本年累計(jì)數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
答: 這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
答: 同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)的金額,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣;
老師好,請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅額小于,進(jìn)項(xiàng)稅額,附加稅申報(bào)是零申報(bào)對(duì)嗎?
老師本期沒有銷項(xiàng)稅額,申報(bào)增值稅時(shí)可以只申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
16年12月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額113.99。在1月份的增值稅申報(bào)表中怎么填?主表中怎么填?附表中怎么填?


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2019-12-09 17:17
徐阿富老師 解答
2019-12-09 17:18
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2019-12-09 17:36
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2019-12-09 17:40
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2019-12-09 17:41
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2019-12-09 17:42
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2019-12-09 17:43
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2019-12-09 17:43