
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
答: 這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
老師,增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的?
答: 你好,一般都會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的,在附表1和附表·2里有的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年12月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額113.99。在1月份的增值稅申報(bào)表中怎么填?主表中怎么填?附表中怎么填?
答: 你好,附表根據(jù)增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)情況填寫,主表體現(xiàn)113.99的期末留抵稅額就是了
老師好,請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅額小于,進(jìn)項(xiàng)稅額,附加稅申報(bào)是零申報(bào)對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?

