
我月初認證成功的進項票,現(xiàn)在做增值稅申報,發(fā)票歸集里沒有,那起初已認證相符且未申報抵扣這欄要填寫嗎?如果不是填這欄應該要填哪一欄?謝謝
答: 本期打不打算抵扣,認證成功了本期可以抵,也可以不 抵
前期增值稅專用發(fā)票未認證,本期認證后,是不是填寫在本期認證相符且本期申報抵扣欄,如果不是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄,那應該填哪里
答: 你好,是填在本期認證相符本期抵扣欄
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!我在7月份認證了一份進項稅額,在7月份的增值稅的報表中漏報了,但在10月份填報時填錯了位置填在了25欄(期初已認證相符但未申報抵扣),請問應該是填在那一欄?謝謝!
答: 現(xiàn)在填在第3欄次吧


金玲???? 人和廣告 追問
2018-04-10 13:49
江老師 解答
2018-04-10 13:59
金玲???? 人和廣告 追問
2018-04-10 14:09
江老師 解答
2018-04-10 14:10