
老師,上月計(jì)提工資多計(jì)提了!! 計(jì)提分錄是 借:銷售費(fèi)用~工資 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整???
答: 這個(gè)月沖銷上月的計(jì)提分錄,再按正確的金額計(jì)提處理。
老師,我們上個(gè)月計(jì)提工資時(shí)多計(jì)提了843元,上月分錄是,借,管理費(fèi)用20350,貸,應(yīng)付職工薪酬20350,那這個(gè)月調(diào)整上個(gè)月的計(jì)提憑證,怎么調(diào)呢?這樣可以嗎?借,管理費(fèi)用-843,貸,應(yīng)付職工薪酬-843
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年計(jì)提工資多了應(yīng)該怎么調(diào)整,我計(jì)提的是借:管理費(fèi)用~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 您好!多計(jì)提的沖減,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整


敏而好學(xué) 追問
2019-05-06 11:52
江老師 解答
2019-05-06 11:53