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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-05 21:36

您好
上月預(yù)交的增值稅可以沖抵這個(gè)月的應(yīng)交增值稅

先森環(huán) 追問

2019-05-05 21:36

預(yù)交的增值稅在申報(bào)表中填哪里,我填在主表的分次預(yù)交稅金一欄對(duì)嗎?

先森環(huán) 追問

2019-05-05 21:38

老師?

bamboo老師 解答

2019-05-05 21:38

填列到增值稅納稅申報(bào)表第28行次①分次預(yù)繳稅額本月數(shù)這一欄

先森環(huán) 追問

2019-05-05 21:49

假設(shè)一下,我在上月申報(bào)表分次預(yù)交一欄填了4萬元,這個(gè)月要交2萬元增值稅,,咋為事應(yīng)該沖抵上月2萬元,也就是這個(gè)月我的應(yīng)交稅金為0,但是在申報(bào)表中應(yīng)交稅金還是2萬元

bamboo老師 解答

2019-05-05 21:52

您上期填寫的時(shí)候主表是什么樣的 可以截圖上傳一下么

先森環(huán) 追問

2019-05-05 22:05

bamboo老師 解答

2019-05-05 22:07

那您5月份填寫后表格怎么顯示的

先森環(huán) 追問

2019-05-05 22:29

顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為26991.04,但期末未繳稅(多繳為負(fù)數(shù))由原來的-43770.35變成一16779.31

bamboo老師 解答

2019-05-05 22:39

您本期有應(yīng)納稅額 抵減了上期多交的 還是有多繳
43770.35-26991.04=16779.31 是對(duì)的啊

先森環(huán) 追問

2019-05-06 09:57

問題是三方協(xié)議交稅列表中有這26991.04的應(yīng)交增值稅,不交的話就一直有個(gè)數(shù)掛在那呀

bamboo老師 解答

2019-05-06 09:59

您三方協(xié)議上是怎么顯示的

先森環(huán) 追問

2019-05-06 10:10

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:16

這個(gè)的話麻煩您問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366可以么  三方協(xié)議我這邊不是這樣的

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您好 上月預(yù)交的增值稅可以沖抵這個(gè)月的應(yīng)交增值稅
2019-05-05 21:36:25
需要交稅做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,不交不用做
2018-11-02 11:36:51
你好,是不是之前有留抵留著啊。
2018-05-24 21:55:34
是的,以前分包支付款收取的發(fā)票只要沒有抵扣過,可以在自己以后任意月份預(yù)交增值稅時(shí)抵扣。
2019-09-01 15:11:18
是的,可以抵減要交的增值稅的。
2019-05-05 14:30:34
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