董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~ 問(wèn)
朋友您好,感謝您的信任! 答
去年有個(gè)公司發(fā)票入賬多入賬30萬(wàn)普票,他們開(kāi)始開(kāi) 問(wèn)
可直接做相反分錄 答
老師,公司申報(bào)個(gè)稅,每月都可能存在更正申報(bào),有影響 問(wèn)
你好,這個(gè)次數(shù)多了也不太好。 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務(wù),在2023年9月支付一筆項(xiàng)目 問(wèn)
總共才70000,怎么會(huì)退回73556元? 答
成本核算,品種法是按照產(chǎn)成品的種類還是原材料的b 問(wèn)
品種法的成本核算分類依據(jù)是產(chǎn)成品的種類,而非原材料的 BOM 清單種類,BOM 清單僅作為成本分配的 “計(jì)算依據(jù)” 答

比如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)10,銷項(xiàng)20應(yīng)交稅款是10,月底要做憑證的對(duì)吧借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅下月繳納做 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款對(duì)吧
答: 你好,是的,金額是10
如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn),銷項(xiàng)稅30萬(wàn),沒(méi)有別的,月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣的 (1)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬(wàn) (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 次月繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
答: 你好 你銷項(xiàng)稅不是30萬(wàn)嗎 你結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn) 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都會(huì)有余額20萬(wàn)的; 正常做 :1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 30貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額20應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 次月繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 月末是要做這兩步的對(duì)嗎,然后下月做:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好,對(duì)的;您的分錄是正確的;





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