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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-05 17:30

你好,差額部分如果是沒(méi)有認(rèn)證的沒(méi)關(guān)系的。

辣辣 追問(wèn)

2018-10-05 17:32

請(qǐng)問(wèn)老師,如果上個(gè)月多交了增值稅,這個(gè)月可以怎么操作呢?

徐阿富老師 解答

2018-10-05 17:34

你好,如果是多交的,在申報(bào)上應(yīng)該有多交的數(shù)據(jù)的,這個(gè)月會(huì)自動(dòng)抵減多交數(shù)的

辣辣 追問(wèn)

2018-10-05 17:36

老師,如果少交,系統(tǒng)會(huì)提交不了嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-05 17:38

你好,上月少交會(huì)被鎖的

辣辣 追問(wèn)

2018-10-05 17:40

老師,賬上的增值稅 與 沒(méi)有抵扣造成的差額 在年終都沒(méi)有對(duì)上可以嗎? 然后在年后2、3月份再認(rèn)證?

徐阿富老師 解答

2018-10-05 17:42

你好,最好不要跨年,都認(rèn)證掉留底也可以的

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!有余額是沒(méi)關(guān)系的了,是正常的。
2020-11-23 11:29:47
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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