企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師我們是建筑行業(yè)的上個(gè)月申報(bào)10%的增值稅,申報(bào)在未開(kāi)票那一欄,4月份開(kāi)了10%的稅率,本月我怎么申報(bào)增值稅
答: 未開(kāi)具發(fā)票一欄是負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票填寫正數(shù),都是在9%那欄
老師我們是建筑行業(yè)的上個(gè)月申報(bào)10%的增值稅,申報(bào)在未開(kāi)票那一欄,4月份開(kāi)了10%的稅率,4月賬上紅沖上個(gè)月的分錄!其他的賬還要調(diào)?4月份預(yù)繳的增值稅,附加費(fèi)按正常入賬?
答: 你好,4月份繳納的稅費(fèi)正常入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑行業(yè)的今天申報(bào)10%的增值稅,申報(bào)在未開(kāi)票那一欄,今天開(kāi)了10%的稅率,那申報(bào)增值稅是不是要提前扣款,預(yù)繳的增值稅不是不能抵扣三月份的申報(bào)的增值稅?
答: 您好,下個(gè)月預(yù)繳的增值稅,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不在一個(gè)所屬期,不可以抵扣的,可以留底放在后面開(kāi)票抵扣


????薇薇????安 追問(wèn)
2019-05-05 12:52
答疑郭老師 解答
2019-05-05 13:01
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2019-05-05 13:17
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2019-05-05 13:18
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2019-05-05 13:22
答疑郭老師 解答
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答疑郭老師 解答
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2019-05-05 13:29
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2019-05-05 13:30
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2019-05-05 13:33
答疑郭老師 解答
2019-05-05 13:37
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2019-05-05 13:39
答疑郭老師 解答
2019-05-05 13:40