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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-22 16:42

銷項稅,是你開票給人家。進項稅就是人家開票給你。

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銷項稅,是你開票給人家。進項稅就是人家開票給你。
2019-04-22 16:42:20
借;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-12-19 08:50:21
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項25、 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項30
2022-03-13 10:51:32
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