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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-04-17 11:22

你每月月末要結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,下月在申報繳納的

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你每月月末要結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,下月在申報繳納的
2019-04-17 11:22:51
前期沒有把進銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,只是將未繳納的增值稅做了一筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,所以會有余額,可以根據(jù)你學到的正確的做調(diào)整
2019-07-20 08:44:21
您好,月末時,進項,銷售項的余額結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。當月把進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個明細科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29
您好,應該是結(jié)轉(zhuǎn)的不對了。
2018-04-10 23:20:26
不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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