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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-24 11:53

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的有貸方余額才做這個轉(zhuǎn)出,沒有是不做的.

1515601416 追問

2022-02-24 11:58

這家公司沒有貸方金額,老師可以發(fā)一下正確的增值稅分錄嗎?

張壹老師 解答

2022-02-24 12:28

1平時拿到進項稅借:原材料/費用用之類
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2平時開內(nèi)銷銷項稅借:銀行存款/應(yīng)付賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅借:銀行存款/應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)收入
報增值稅前借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
如果銷項大于進項,要交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果銷項小于進項,為留抵增值稅,可以退稅

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1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
你好,需要,是需要的。
2020-07-14 16:27:39
您好,您具體需要做什么
2019-12-19 22:02:12
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
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