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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-29 20:47

你好,年底的時候再結轉就可以

桂晨晞媽咪 追問

2020-05-29 20:49

那兩邊不平,最后應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅有個差額怎么辦

小云老師 解答

2020-05-29 20:53

不會啊,你差額月底都要轉到未交增值稅的

桂晨晞媽咪 追問

2020-05-29 20:54

你不是說月底不要結轉的

桂晨晞媽咪 追問

2020-05-29 20:55

現(xiàn)在怎么又結轉了

桂晨晞媽咪 追問

2020-05-29 20:58

到底是怎么個結轉方式

小云老師 解答

2020-05-29 21:39

同學,月底和年底是結轉不同的東西,你自己第一個提問問的就是年結要做的啊

小云老師 解答

2020-05-29 21:40

月底借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

小云老師 解答

2020-05-29 21:41

年底借:應交稅費-增值稅(銷項)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項)

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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