你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

請(qǐng)問(wèn)我去年多計(jì)提了印花稅,今年怎么做分錄沖回啊,做相反分錄后會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn),就是營(yíng)業(yè)稅金和附加那欄可以是負(fù)數(shù)嗎?可以這樣嗎?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
直接紅字沖銷(xiāo)了我去年的分錄, 重做了,那今年的利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)收入那一欄就是現(xiàn)實(shí)負(fù)數(shù)了,這樣可以嗎?
答: 你好,如果開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具正數(shù),是會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年12月計(jì)提了帳薄印花稅,多計(jì)提了1分即12.54元,分錄是借營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅,今年1月繳納印花稅時(shí)是12.53元,分錄做的是借應(yīng)交稅費(fèi)---印花稅,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)怎么沖回多計(jì)提的1分的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借稅金及附加-0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅-0.01


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