
去年我做錯(cuò)印花稅的分錄是借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款。正確的是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款。那今年應(yīng)該怎樣調(diào)整
答: 你好,可以不用調(diào)整了,只是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)候別忘記
計(jì)提印花稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目吖?是不是借:營業(yè)稅金及附加 待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款? 營業(yè)稅金及附加和稅金及附加有什么區(qū)別么?
答: 是稅金及附加;現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,交印花稅的時(shí)候:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款收到印花稅退款時(shí):借:銀行存款 貸:營業(yè)稅金及附加-印花稅可是我現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候顯示
答: 不能是負(fù)數(shù)吧,那這個(gè)等有計(jì)提別的附加稅的時(shí)候再?zèng)_掉,借銀行 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款,掛往來,有計(jì)提再做借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)


怡^_^ 追問
2025-04-16 13:46
東老師 解答
2025-04-16 13:46