
老師,問題一,如何核算所得稅的稅附率是如何核算,問題二,在2019年紅沖了一張2018年的增值稅專用發(fā)票,未稅金額86206.9 稅額13793.1 含稅金額是10萬,請(qǐng)問會(huì)計(jì)處理如何處理,及會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 您好,稅負(fù)率=應(yīng)交稅額/不含稅銷售額
A公司委托B公司加工一批白酒,A公司外購(gòu)各類糧食40000元,發(fā)往B公司,B公司要求A公司支付加工費(fèi)8000元,輔料費(fèi)2000元;在A公司支付加工費(fèi)、輔料費(fèi)后,給A公司開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明加工費(fèi)8,849.56元增值稅1,150.44元。加工成品白酒3000升。要求(1)A公司委托B公司加工白酒的會(huì)計(jì)處理,同時(shí)計(jì)算B公司代收代繳的消費(fèi)稅。(2)A公司提取白酒后全部銷售3000升,售價(jià)為54萬元,請(qǐng)計(jì)算A公司應(yīng)繳多少消費(fèi)稅、增值稅并出正確的會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票金額大于實(shí)際付款的金額,怎么做會(huì)計(jì)處理?
答: 你好,當(dāng)欠款處理 借 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 應(yīng)付賬款


文老師 解答
2019-04-14 10:31