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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-05-04 09:20

借管理費用等福利費 應交稅費 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,借管理費用等福利費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。

紫伊藤 追問

2019-05-04 09:50

謝謝老師

玲老師 解答

2019-05-04 09:57

不客氣的,如果您這個問題已經解決,請點五星好評,祝您工作學習愉快。

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借管理費用等福利費 應交稅費 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,借管理費用等福利費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2019-05-04 09:20:56
借:管理費用8108.1 應交稅費-進項稅額891.9 貸:現金
2017-03-05 13:30:42
你好 借庫存商品117000-103539082 應交稅費應交增值稅103539082 貸應付賬款117000
2021-09-02 15:36:15
你好很高興為你解答 借固定資產30萬 應交稅費應交增值稅進行稅額5.1萬 貸銀行存款
2020-06-17 12:21:00
借:應收賬款 5650000,其他應收款 6000,貸:主營業(yè)務收入 5 000 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 650000,銀行存款 6000
2020-06-23 09:50:11
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