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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-09-02 15:36

你好
借庫存商品117000-103539082
應交稅費應交增值稅103539082
貸應付賬款117000

skywalker 追問

2021-09-02 15:37

計提成本的會計分錄怎么做?

冉老師 解答

2021-09-02 16:09

你好,你說計提成本是什么意思,賬務處理就是上面老師寫的

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你好 借庫存商品117000-103539082 應交稅費應交增值稅103539082 貸應付賬款117000
2021-09-02 15:36:15
你好很高興為你解答 借固定資產(chǎn)30萬 應交稅費應交增值稅進行稅額5.1萬 貸銀行存款
2020-06-17 12:21:00
借:應收賬款 5650000,其他應收款 6000,貸:主營業(yè)務收入 5 000 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 650000,銀行存款 6000
2020-06-23 09:50:11
借管理費用等福利費 應交稅費 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,借管理費用等福利費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-05-04 09:20:56
借:管理費用8108.1 應交稅費-進項稅額891.9 貸:現(xiàn)金
2017-03-05 13:30:42
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