- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
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你好,當欠款處理
借 原材料等
應交稅費-應交增值稅
貸 銀行存款
應付賬款
2018-10-15 15:49:02

借,銀行存款500
貸,預收賬款500
2022-10-11 19:53:44

同學你好
借,應收賬款56500
貸,主營業(yè)務收入50000
貸,應交稅費一應增一銷項6500
借,主營業(yè)務成本34000
貸,庫存商品34000
(1)假設購買方5月9日付清貨款,做相應會計處理
借,銀行存款50000-50000*2%
借,財務費用50000*2%
貸,應收賬款56500
(2)假設購買方5月18日付清貨歡, 做相應會計處理。
借,銀行存款50000-50000*1%
借,財務費用50000*1%
貸,應收賬款56500
(3)假設購買方 5月底才付清貨敖 做相應會計處理。
借,銀行存款56500
貸,應收賬款56500
2021-12-23 11:46:56

你好,借:庫存商品 5000 貸:主營業(yè)務成本 4500
應收退貨成本 500
借:主營業(yè)務收入 9000 預計負債1000 應交稅費應交增值稅銷項稅1600 貸:銀行存款 11600
2020-04-29 23:07:51

認證的記進項,借庫存商品等 應交稅費應交增值稅進項稅貸銀行存款等
2020-02-10 16:37:13
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