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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-04-13 15:49

是累計數(shù),不一定是當(dāng)月;是增值稅和其他,要看明細(xì)。進(jìn)項留底增值稅是負(fù)數(shù)

木靈子 追問

2019-04-13 16:00

比如19年一月份的應(yīng)交稅金也沒有余額,而所應(yīng)交的所得稅要季交只有掛著。那這沒交的所得稅是不是就應(yīng)該體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金啊

季老師 解答

2019-04-13 16:48

如果計提就體現(xiàn)有余額,但所得稅一般是季末計提

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是累計數(shù),不一定是當(dāng)月;是增值稅和其他,要看明細(xì)。進(jìn)項留底增值稅是負(fù)數(shù)
2019-04-13 15:49:56
你好,期末余額是應(yīng)交未交或者留抵稅額 發(fā)生表示有留抵稅額的
2019-04-15 15:13:53
你好,按照當(dāng)月結(jié)賬完成科目余額表的應(yīng)交稅金余額填列。
2019-07-12 10:12:52
你好,不一定的,因為應(yīng)交稅費不是就核算增值稅,還有附加稅,所得稅等稅款的
2018-07-06 17:57:54
你好,也是對的?,F(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費里面。增值稅申報表只是增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費還包括其他稅費。
2019-01-17 14:54:46
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