老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶(hù)2萬(wàn)4 問(wèn)
問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書(shū) 問(wèn)
你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

付承兌給供應(yīng)商,貼現(xiàn)錢(qián)要我們承擔(dān),對(duì)方開(kāi)的收據(jù)可以直接入賬做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?收據(jù)算正規(guī)原始憑證嗎?
答: 您好 對(duì)方開(kāi)的收據(jù)不可以直接入賬做財(cái)務(wù)費(fèi)用 收據(jù)不算正規(guī)原始憑證
我們付給供應(yīng)商承兌匯票,對(duì)方去銀行承兌繳納的貼現(xiàn)息,要求我們給對(duì)方承擔(dān),對(duì)方只提供了一個(gè)轉(zhuǎn)賬截圖,請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么做賬?對(duì)方是否還需要提供其他原始憑證給我們?
答: 您好 貼息應(yīng)該還有發(fā)票的 不然不能所得稅前扣除 正常的應(yīng)該還簽訂貼息協(xié)議
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們要付給供貨商貨款,我們有承兌,貼現(xiàn)了,現(xiàn)在想把貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)讓我供貨商承擔(dān),有辦法嗎?我的承兌100,貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)2,現(xiàn)在我給對(duì)方付款預(yù)付掛100,憑證如下:借 預(yù)付賬款100 貸:銀行98貸:財(cái)務(wù)費(fèi)-利息 -2這樣分錄正確嗎
答: 您好,是否對(duì)方承擔(dān),看協(xié)商結(jié)果。


磕完瓜子^ ^睡覺(jué) 追問(wèn)
2019-04-12 14:39
bamboo老師 解答
2019-04-12 14:40