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暗香疏影
于2019-04-12 11:15 發(fā)布 ??1200次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-12 11:17
你好,可以抵扣,可抵扣的稅金=218/(1+9%)×9%
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財務部門取得小王的高鐵票218元,請問能否抵扣增值稅?那允許抵扣的進項稅額怎么算呢
答: 你好,可以抵扣,可抵扣的稅金=218/(1+9%)×9%
本期不需要繳納增值稅,高鐵票抵扣進項稅額部分計入進項稅額還是待抵扣進項稅額
答: 應當計入進項稅額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進項稅額增值稅額=銷項稅額-(允許抵扣的進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)這兩個公式哪個是正確的?
答: 你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
請問這7.2萬是否可以認為是稅務部門支付并給企業(yè)抵扣了它的進項稅額,實際利益讓利給了農(nóng)戶?
討論
增值稅進項抵扣的應交稅費_應交增值稅進項稅額,應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉出,應交增值稅一待抵扣進項稅額相關分錄能各舉個例子么?
老師你好,公司在2年前購入一批產(chǎn)品100萬,這批產(chǎn)品100萬進項稅全部在去年就被財務全部抵扣掉了,現(xiàn)在公司要處理這一批產(chǎn)品,現(xiàn)在這個增值稅怎么才可能少繳納?可以低于50%價格嗎?比如50萬處理,
我朋友他們公司 在前年購入了一批產(chǎn)品,他們當時購入100+萬 然后他們公司財務在去年就把這批貨的所有進項稅都抵扣完了,他們現(xiàn)在要處理這批貨,他問我如何才能減少增值稅,這種情況請問老師有什么辦法?低價銷售?
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 3591 個
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