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暢快的棉花糖
于2019-10-14 09:48 發(fā)布 ??1581次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-10-14 09:48
應當計入進項稅額。
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待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
答: 你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
:應交稅費下面的待抵扣進項稅額,是不是代表已經(jīng)認證的進項稅額抵扣銷項稅額的余額?
討論
對方還沒開票,大概知道了待抵扣稅額多少,先暫估入賬的話,待抵扣進項稅額要做分錄嗎
請問公司的待抵扣進項稅額賬上余額還有10萬,假設8月份交納7月份銷項稅額減進項稅額得出的應繳納增值稅7萬,不想交這么多的話是不是可以把賬上10萬的待抵扣進項稅的一部分轉進項稅嗎,如果可以請問這筆轉出可以做在8月份的賬上嗎
本期不需要繳納增值稅,高鐵票抵扣進項稅額部分計入進項稅額還是待抵扣進項稅額
請問當月進項稅做到待抵扣進項稅額里了次月用待抵扣進項稅額抵扣銷項稅額時怎么做分錄
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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