
老師你好,公司在2年前購入一批產(chǎn)品100萬,這批產(chǎn)品100萬進(jìn)項(xiàng)稅全部在去年就被財(cái)務(wù)全部抵扣掉了,現(xiàn)在公司要處理這一批產(chǎn)品,現(xiàn)在這個(gè)增值稅怎么才可能少繳納?可以低于50%價(jià)格嗎?比如50萬處理,
答: 這個(gè)按照市場價(jià)交,太低稅局有風(fēng)險(xiǎn)提示
我朋友他們公司 在前年購入了一批產(chǎn)品,他們當(dāng)時(shí)購入100+萬 然后他們公司財(cái)務(wù)在去年就把這批貨的所有進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣完了,他們現(xiàn)在要處理這批貨,他問我如何才能減少增值稅,這種情況請問老師有什么辦法?低價(jià)銷售?
答: 你好,同學(xué)。 你這之前就已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),你現(xiàn)在銷售出去,銷項(xiàng)是沒辦法避免的。 只是交多和交少的問題,如果銷售價(jià)格低,自然 銷項(xiàng)交得少。 可以再考慮購進(jìn)的其他進(jìn)項(xiàng)抵扣。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)字是哪得來的?是當(dāng)月增值稅票上計(jì)入待抵扣的嗎?財(cái)務(wù)軟件可直接生成的嗎?
答: 這個(gè)是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,你待抵扣的,本期認(rèn)證抵扣多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少
增值稅留抵退稅,如果我在符合條件的退稅屬期內(nèi),沒發(fā)生過用專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情況,那么不管我留抵多大都退不了稅了吧,構(gòu)成比例分子是0了,對嗎
老師,前期計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,計(jì)算錯(cuò)了,多抵扣了45元,這個(gè)月要交增值稅需要處理嗎

